BAB III

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1.  TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

 

Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2014-2018 merupakan suatu upaya untuk mengintegrasikan dan mengintermalisasikan sistem pelaksanaan dalam lingkup Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin sehingga tugas pokok dan fungsi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Kedudukan Rencana Kerja adalah sebagai kerangka dasar dalam melaksanakan operasional tugas pokok dan fungsi organisasi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin dalam rangka pencapaian visi dan misi yang pada gilirannya akan dapat mewujudkan lingkungan yang tangguh, Moderen dan efisien

Pembangunan wilayah di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup pada dasarnya merupakan upaya untuk mendayagunakan sumber daya alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan memperhatikan pelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat, serta penataan ruang. Arah kebijakan yang ditetapkan disesuaikan dengan fungsi masing-masing,sebagai berikut:

 

Sumber Daya Alam

Mengoptimalkan upaya konservasi, rehabilitasi dan penghematan sumber daya pertambangan, energi dan air melalui sosialisasi penghematan,kepedulian dan kesadaran masyarakat, meningkatkan kerjasama antar unit/instansi terkait dalam pengelolaan dan penegakan hukum.

 

Lingkungan Hidup

Meningkatkan partisipasi dan akuntabilitas masyarakat, swasta dan pemerintah dalam mengatasi pencemaran lingkungan hidup dan meningkatkan sistem pengelolaan lingkungan, meningkatkan kemampuan penanganan limbah B3,  serta penegakkan hukum yang tegas dalam penanganan sumber pencemaran lingkungan.

Pada tahun 2016 arah kebijakan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin adalah menjadi acuan penentuan pilihan program kegiatan tahunan yang akan dibahas dalam serangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah secara berjenjang. Lebih lanjut, isi dan substansi dari Rencana kerja Badan Lingkungan Hidup ini mencakup indikasi rencana program dan kegiatan prioritas yang dirinci menurut fungsi Badan Lingkungan Hidup. Untuk pencapaian sasaran tersebut maka arah kebijakan Badan Lingkunan Hidup Kabupaten Banyuasin akan ditempuh dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan yaitu :

  1. Meningkatkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
  2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
  3. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan secara tepat dan cepat
  4. Meningkatkan peran AMDAL sebagai salah satu instrument pengelola lingkungan .
  5. Meningkatkan kapasitas lembaga dan sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan lingkungan.
  6. Meningkatkan kerja sama semua stake holder

 

3.2.  TUJUAN DAN SASARAN RENJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP

 

Dalam upaya mencapai hasil yang diharapkan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin menetapkan tujuan sesuai misi, adalah sebagai berikut :

  1. Meningkatnya Pemulihan kondisi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang rusak
  2. Menurunnya kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang lebih parah, sehingga laju kerusakan dan pencemaran semakin menurun
  3. Meningkatkan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang masih dalam kondisi baik
  4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang ditandai dengan meningkatnya kualitas udara ambien dan membaiknya kualitas air pada badan-badan air
  5. Meningkatnya kapasitas dan kelembagaan dalam mengelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
  6. Meningkatnya penataan dan penegakan hukum dalam rangka melindungi dan merehabilitasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
  7. Meningkatnya pemberdayaan dan perluasan partisipasi masyarakat madani dalam pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
  8. Terinventarisasi dan terevaluasinya Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

 

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

  1. Memanfaatkan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, termasuk jasa-jasa lingkungannya, secara efisien dan optimal dalam mendukung perekonomian nasional, dan sekaligus mendorong perubahan pola produksi dan konsumsi yang mengarah pada penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan
  2. Melindungi fungsi lingkungan hidup agar kualitas dan daya dukungnya tetap terjaga, sekaligus menjamin tersedianya ruang yang memadai bagi kehidupan masyarakat
  3. Mengembangkan sistem pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang mantap yang disertai dengan penguatan kelembagaan, pengembangan teknologi yang ramah lingkungan dan pengembangan instrumen pendukung lainnya dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam dan perlindungan lingkungan hidup, yang berdasarkan pada prinsip tata kelola yang baik, termasuk dalam penegakan hukum, pengakuan hak azasi masyarakat adat dan lokal, dan perluasan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan
  4. Mengendalikan pencemaran lingkungan hidup untuk mencegah perusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup baik di darat, perairan air tawar dan laut, maupun udara sehingga masyarakat memperoleh kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat
  5. Meningkatkan kualitas dan akses informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dalam mendukung perencanaan pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup
  6. Meningkatkan peran aktif Indonesia dalam perlindungan lingkungan global.

 

3.3.  PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mencapai sasaran program pada tahun 2014 Badan Lingkungan Hidup menetapkan program dan kegiatan utama yaitu :

 

 

Tabel 3.1

Kegiatan Jumlah Dana Target, Realisasi dan Hasil yang Dicapai

 

No Kegiatan Anggaran dan Realisasi
Anggaran Realisasi Hasil yang di capai
1 2 3 4 5
I Belanja Tidak Langsung
1 Gaji dan Tunjangan 1.852.631.000 1.679.096.499 Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan Pegawai BLH
Jumlah I 1.852.631.000 1.679.096.499  

 

 

 

 

No Kegiatan Anggaran dan Realisasi
Anggaran Realisasi Hasil yang di capai
1 2 3 4 5
II     Belanja Langsung
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

114.999.984 100.115.598 Terpenuhinya kebutuhan air,listrik dan telepon selama 12 bulan
2 Penyediaan Jasa

Pemeliharaan Kantor dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Opersaional

130.927.000 121.032.525 Terpenuhinya penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas untuk
3 Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan

366.950.000 338.450.000 Terpenuhinya jasa administrasi keuangan sebanyak  19 orang
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 87.200.000 87.200.000 Terpenuhinya jasa kebersihan kantor sebanyak 4 orang dan terpenuhinya peralatan dan bahan pembersih 22 buah

 

 

 

 

No Kegiatan Anggaran dan Realisasi
Anggaran Realisasi Hasil yang di capai
1 2 3 4 5
5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

 

10.000.000 9.980.000 Terpenuhinya Jasa Perbaikan peralatan kerja sebanyak 22 unit/jenis peralatan kerja
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 50.000.000 50.000.000 Terpenuhinya Alat Tulis Kantor sebanyak 74 jenis alat tulis kantor
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.000.000 29.987.500 Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan sebanyak 12 jenis barang cetakan dan 8 jenis penggandaan
8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.000.000 5.998.000 Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor sebanyak 12 jenis komponen

 

 

 

 

No Kegiatan Anggaran dan Realisasi
Anggaran Realisasi Hasil yang di capai
1 2 3 4 5
9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 253.000.000 249.824.000 Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor sebanyak 12 jenis komponen
10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10.000.000 9.996.000 Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 12 bulan
11 Penyediaan Makanan dan Minuman 10.000.000 9.412.500 Terpenuhinya Penyediaan Makanan dan Minuman rapat sejumlah 56 orang sebanyak 4 kali dan makan minum tamu sejumlah 12 bulan

 

 

 

 

 

No Kegiatan Anggaran dan Realisasi
Anggaran Realisasi Persentase Realisasi (%)
1 2 4 5 6
12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 300.000.000 299.944.950 Terwujudnya koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah sejumlah 25 Pegawai
13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah 100.000.000 99.730.600 Terwujudnya Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah sebanyak 25 pegawai
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi kinerja SKPD 0 0 Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi kinerja SKPD
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

 

1 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura 50.000.000 45.811.000 Laporan hasil penilaian adipura
2 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hidup 182.543.755 175.176.300 Penilaian Kinerja Perusahaan

 

 

 

No Kegiatan Anggaran dan Realisasi
Anggaran Realisasi Persentase Realisasi (%)
1 2 4 5 6
3 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 60.012.000 60.012.000 Ketaatan perusahaan dalam perizinan
4 Penyediaan Sarana dan Prasarana Tekhnis 1.827.969.000 1.781.067.000 Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pengendalian Pencamaran Lingkungan Hidup
5 Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (Adiwiyata) 50.000.000 47.712.000 Terwujudnyanya Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (Adiwiyata)
6 Percepatan Sanitasi Permukiman 57.450.000 55.849.000 Terpenuhi Monitoring dan Evaluasi PPSP
7 Pengembangan Teknologi Alternatif 152.110.000 152.034.000 Terpenuhinya Bangunan Teknologi Alternatif
8 Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan 100.000.000 100.000.000 Kelancaran Operasional Laboratorium Lingkungan

 

 

 

No Kegiatan Anggaran dan Realisasi
Anggaran Realisasi Persentase Realisasi (%)
1 2 4 5 6
9 Koordinasi Penilaian / Pemilihan Kalpataru 91.740.000 71.381.750 Terwujudnya Penilaian/Pemilihan Kalpataru
10 Pembedayaan Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup 50.000.000 40.785.600 Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup
11 Standar Pelayanan Minimum Emisi Sumber Tidak Bergerak dan Air Limbah Industri 55.000.000 54.981.600 Terwujudnya Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
12 Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor Persampahan 80.719.000 80.719.000 Terlaksananya Inventarisasi Emisi GasRumah Kaca
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
1 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem 87.000.000 86.985.250 Terpenuhinya peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar

 

 

No Kegiatan Anggaran dan Realisasi
Anggaran Realisasi Persentase Realisasi (%)
1 2 4 5 6
2 Penetapan Status Kerusakan Lahan Untuk Produksi Biomassa 59.900.000 59.719.750 Terpenuhinya pencarian data sebagai bahan dasar dalam penyusunan rencana untuk pengelolaan sumber daya tanah
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
1 Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan 91.303.000 91.299.550 Terpenuhi Data dan Informasi Tentang Status Lingkungan Hidup Daerah
2 Koordinasi Kesekretariatan Amdal 144.017.000 143.720.100 Terpenuhinya Data berupa Profil uasaha/kegiatan terkait kepemilikan Dokumen, izin lingkungan dan Izin PPLH
3 Sosialisasi Program Corporate Responsibility 30.000.000 30.000.000 Terlaksananya Sosialisasi Program CSR

 

 

 

 

No Kegiatan Anggaran dan Realisasi
Anggaran Realisasi Persentase Realisasi (%)
1 2 4 5 6
4 Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Penyebaran Informasi Lingkungan 75.000.000 74.964.000 Terlaksananya Pelayanan Pengaduan dan tersedianya informasi tentang pelayanan pengaduan serta  lingkungan
5 Re-Evaluasi Kepemilikan Dokumen Lingkungan, Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup 109.596.000 109.532.500 Terlaksananya Evaluasi Kepemilikan Dokumen Lingkungan, Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Jumlah II 4.823.436.739 4.673.422.073 96,89
Jumalah Total I + II 6.676.067.739 6.352.518.572 95,15